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2025年度甘肃省邮政业安全中心部门决算

来源: 邮政业安全中心

日期:2026-09-02 10:55:28

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2025年度

甘肃省邮政业安全中心部门决算

 

 

 

 

 


  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共甘肃省委机构编制委员会办公室《关于组建省邮政业安全中心的批复》(甘编办复字〔2019〕10号),甘肃省邮政业安全中心于2019年8月19日成立,为省委编办批复的公益一类事业单位,正处级建制,隶属甘肃省交通运输厅管理,业务受省邮政管理局指导。核定全额拨款事业编制15名。根据甘肃省交通运输厅《关于印发<甘肃省邮政业安全中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(甘交人事〔2019〕30号),甘肃省邮政业安全中心履行如下职责:

1)贯彻落实国家有关邮政业安全管理工作的方针、政策、法律法规,在省交通运输厅管理和省邮政管理局指导下,负责全省邮政行业安全和应急管理系统的建设、日常运行管理和维护工作;

2)承担全省邮政业安全和应急值班值守、信息报送工作;

3)承担全省邮政业重点企业大型处理场所、关键环节的实时监控工作和邮政业日常运行安全监测、预警和分析研判工作;

4)承担邮政业安全知识、法律规范的教育、培训、宣传、普及等工作;

5)承担邮政业消费者申诉受理工作;

6)配合做好全省邮政业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置工作;

7)配合做好全省重点地区、重点部位、重大活动邮政业通信安全的特殊保障工作;

8)配合做好邮政业反恐、禁毒、扫黄打非等专项安全管理工作,做好与相关部门联合监管机制的服务保障工作;

9)完成省交通运输厅、省邮政管理局和国家邮政局邮政业安全中心交办的其他工作。

二、机构设置

按照有关批复和通知文件,省邮政业安全中心内设四个机构,分别是:综合科、安全管理科、安全技术科、行业党建科4个科室。

 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:甘肃省邮政业安全中心

2025年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

487.04

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

25.98


9


九、卫生健康支出

39

15.26


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43

424.98


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

20.82


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

487.04

本年支出合计

57

487.04

   使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


   结余分配

58


   年初结转和结余

29

0.00

   年末结转和结余

59

0.00

总计

30

487.04

总计

60

487.04

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

单位:甘肃省邮政业安全中心

2025年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

487.04

487.04






208

社会保障和就业支出

25.98

25.98






20805

行政事业单位养老支出

25.70

25.70






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.10

24.10






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.60

1.60






20899

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28






2089999

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28






210

卫生健康支出

15.26

15.26






21011

行政事业单位医疗

15.26

15.26






2101102

事业单位医疗

9.04

9.04






2101103

公务员医疗补助

6.22

6.22






214

交通运输支出

424.98

424.98






21401

公路水路运输

424.98

424.98






2140102

一般行政管理事务

207.98

207.98






2140106

公路养护

217.00

217.00






221

住房保障支出

20.82

20.82






22102

住房改革支出

20.82

20.82






2210201

住房公积金

20.82

20.82






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

单位:甘肃省邮政业安全中心

2025年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

487.04

270.04

217.00




208

社会保障和就业支出

25.98

25.98





20805

行政事业单位养老支出

25.70

25.70





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.10

24.10





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.60

1.60





20899

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28





2089999

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28





210

卫生健康支出

15.26

15.26





21011

行政事业单位医疗

15.26

15.26





2101102

事业单位医疗

9.04

9.04





2101103

公务员医疗补助

6.22

6.22





214

交通运输支出

424.98

207.98

217.00




21401

公路水路运输

424.98

207.98

217.00




2140102

一般行政管理事务

207.98

207.98





2140106

公路养护

217.00


217.00




221

住房保障支出

20.82

20.82





22102

住房改革支出

20.82

20.82





2210201

住房公积金

20.82

20.82





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:甘肃省邮政业安全中心

2025年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

487.04

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

25.98

25.98




9


九、卫生健康支出

41

15.26

15.26




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45

424.98

424.98




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

20.82

20.82




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

487.04

本年支出合计

59

487.04

487.04


0.00

  年初财政拨款结转和结余

28

0.00

   年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00



     一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





     政府性基金预算财政拨款

30



62





     国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

487.04

总计

64

487.04

487.04


0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:甘肃省邮政业安全中心

2025年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

487.04

270.04

217.00

208

社会保障和就业支出

25.98

25.98


20805

行政事业单位养老支出

25.70

25.70


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.10

24.10


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.60

1.60


20899

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28


2089999

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28


210

卫生健康支出

15.26

15.26


21011

行政事业单位医疗

15.26

15.26


2101102

事业单位医疗

9.04

9.04


2101103

公务员医疗补助

6.22

6.22


214

交通运输支出

424.98

207.98

217.00

21401

公路水路运输

424.98

207.98

217.00

2140102

一般行政管理事务

207.98

207.98


2140106

公路养护

217.00


217.00

221

住房保障支出

20.82

20.82


22102

住房改革支出

20.82

20.82


2210201

住房公积金

20.82

20.82


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:甘肃省邮政业安全中心

2025年度

金额单位:万元

 

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

254.18

302

商品和服务支出

15.86

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

95.24

30201

  办公费

4.19

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

17.85

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

40.24

30204

  手续费

0.02

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

33.01

30206

  电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22.54

30207

  邮电费

0.58

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

1.60

30208

  取暖费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

12.18

30209

  物业管理费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

7.67

30211

  差旅费

0.07

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.84

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

23.01

30213

  维修(护)费

0.13

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30215

  会议费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30216

  培训费

0.41

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30217

  公务接待费

0.09

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30226

  劳务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30227

  委托业务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30228

  工会经费

4.09

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30229

  福利费

4.60

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30239

  其他交通费用

1.69

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

254.18

公用经费合计

15.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:甘肃省邮政业安全中心

2025年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:甘肃省邮政业安全中心

2025年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

单位:甘肃省邮政业安全中心

2025年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.09





0.09

0.09





0.09

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为487.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加32.71万元,增长7.20%,主要原因是主要原因是本年度项目支出较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计487.04万元,其中:财政拨款收入487.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计487.04万元,其中:基本支出270.04万元,占55.45%;项目支出217.00万元,占44.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为487.04万元。与年相比,各增加32.71万元,增长7.20%。主要原因是项目支出较上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,省邮政业安全中心厉行节约办一切事业,严控一般性支出,同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障“绿盾”工程综合环境运维费及“绿盾”工程推广和应用、安全生产、应急管理及舆情监测、邮政业消费者申诉处理体系运行保障等重点支出,持续提高资金使用效益,体现在有关支出科目中。

“绿盾”工程综合环境运维费及“绿盾”工程推广和应用方面的支出规模较大(或占财政拨款支出总额的比重较高),主要是:公路养护 2025年度决算数为43.98万元,占财政拨款支出总额的9.03%,主要用于做好“绿”工程运维保障以及功能拓展完善,确保“绿盾”系统正常安全运行;推进全省“绿盾”工程信息化应用,不断提高行业安全监管信息化水平。与国家局邮政业安全中心合作拓展“甘味”农产品寄递数据挖掘分析,形成初步成果和模型。在农村寄递物流体系建设、快递进村、农村“客货邮”融合发展等服务乡村全面振兴方面提供了坚实支撑。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出487.04万元,较上年决算数增加32.71万元,增长7.20%。本年度项目支出较上年度增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出487.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.98万元,占5.33%;卫生健康支出15.26万元,占3.13%;交通运输支出424.98万元,占87.26%;住房保障支出20.82万元,占4.27%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为480.44万元,支出决算为487.04万元,完成年初预算的101.37%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为24.38万元,支出决算为25.98万元,完成年初预算的106.56%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加调出人员的实缴的职业年金。

2.卫生健康支出年初预算数为15.26万元,支出决算为15.26万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年严格按照预算支出,未发生超预算支出

3.交通运输支出年初预算数为419.98万元,支出决算为424.98万元,完成年初预算的101.19%,决算数大于预算数的主要原因是按培训计划,收到拨付的培训费。

4.住房保障支出年初预算数为20.82万元,支出决算为20.82万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年严格按照预算支出,未发生超预算支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出270.04万元。其中:

人员经费254.18万元,较上年决算数增加18.56万元,增长7.88%,主要原因是为2025年度中心有人员调入调出变动,调入调出人员工资不同,社保缴费基数也不同导致人员经费较上年决算数略有增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费15.86万元,较上年决算数减少5.00万元,下降23.97%,主要原因是培训费下降。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、差旅费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,决算数等于预算数的主要原因是本年严格按照预算支出,未发生超预算支出

较上年决算数增加0.09万元,增长100%主要原因是2024年未发生公务接待费,2025年严格按照预算支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,且未购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车,且未购置公务用车

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本年度未购置公务用车

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车

3.公务接待费年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,决算数等于预算数的主要原因是本年严格按照预算支出,未发生超预算支出较上年决算数增加0.09万元,增长100%主要原因是2024年未发生公务接待费,2025年严格按照预算支出

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆;国内公务接待1批次7人,其中:外事接待0批次,0人;(境)外公务接待0批次,0人。

、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年度和本年度均未发生会议费

本年度培训费支出0.41万元,较上年决算数减少4.85万元,下降92.28%,主要原因是培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计3.30万元,其中:政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

 

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评一级项目1涉及资金217.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看预算执行100%,行业安全监管和应急管理制度体系进一步完善,各项管理措施有效实施

二、绩效自评结果

中心2025年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于业务费1个项目绩效自评结果。

成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为92.98分。项目全年预算数为217.00元,执行数为217.00元,成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全年“绿盾”工程信息系统运行稳定,系统功能价值得到进一步发挥;二是全省快递品牌覆盖率从平均79.38%提升至100%,过机安检区域覆盖率达到100%,视频在线率稳定在80%以上,视频接入质量有效提升,点位布局持续优化,筑牢了“互联网+安全监测”基底;三是用户申诉处理满意率达到96.94%,超过90%的年度目标,更好地维护了邮政业用户合法权益。发现的主要问题及原因:根据自评情况,发现绩效指标设置精细化程度不足,现有指标更多侧重业务结果成效,对经费使用过程管控、运维成本效益方面考量不够,对资金投入产出效益深度分析不够到位。

下一步改进措施:科学优化后续年度绩效指标体系,补充过程管控、成本效益类指标,强化预算执行全过程跟踪监控,深挖系统平台应用效能,切实提升成品油税费改革财政资金使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

本年度无部门重点绩效评价项目,未组织开展部门重点绩效评价。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件【甘肃省邮政业安全中心.pdf

 附件【甘肃省邮政业安全中心关于2025年度部门预算执行情况绩效自评报告.pdf